ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ «М-ЛОГОС» и
ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИНСО)
приглашают юристов принять участие в
информационно-консультационном семинаре
Трехдневный
семинар:
ЭФФЕКТИВНОЕ
ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ:
анализ новелл
законодательства, актуальных правовых вопросов и судебной
практики
/Москва, 09 – 11
февраля 2009г./
Семинар проводят и на Ваши вопросы
отвечают:
ü
Щекин Д.М. – к.ю.н.,
адвокат, партнер Юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»;
ü
Никонов А.А. – адвокат
Юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»;
ü
Зарипов В.М. – руководитель
аналитической службы Юридической
компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»;
ü
Никифоров А.А. – руководитель
группы налоговой практики Юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»;
ü
Цветков И.В. – д.ю.н., судья в
отставке;
ü
Суворов Е.Д. – адвокат Адвокатского бюро
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;
ü
Карпова Г.А. – к.ю.н.,
судья Арбитражного суда г.Москвы;
ü
Гудков Ф.А. – эксперт Ассоциации участников
вексельного рынка (АУВЕР) и другие.
Программа семинара:
1.
Налоговые последствия
гражданско-правовых сделок (купли-продажи, комиссии, аренды, и других).
Налоговые последствия признания сделок недействительными. Налоговые последствия
совершения сделок, противных основам правопорядка и нравственности (последние
изменения судебной практики). Налоговый контроль за контрактными ценами.
2.
Актуальные правовые вопросы налогового
планирования. Использование операций с ценными бумагами и конкретных договорных
схем в целях законной оптимизации налогообложения.
3. Новые ограничения в использовании
методов законной оптимизации налогообложения. Пределы налоговой оптимизации.
Последствия заключения сделок, совершенных в обход налогового
законодательства. Возможность применения ст.169 ГК РФ
об изъятии всего полученного в доход государства.
4.
Пределы и основания использования категорий
добросовестности и необоснованной налоговой выгоды. Последствия неуплаты налогов
контрагентами налогоплательщика. Выбор и проверка поставщиков.
5.
Выявление налоговых рисков и их классификация. Управление налоговыми рисками (метод дополнительного
документального подтверждения, метод налоговой «подушки безопасности», метод
судебного прецедента и др.). Изменения в судебной практике как фактор
налоговых рисков.
6.
Новое в налоговом администрировании.
Налоговые проверки: условия назначения, права и обязанности налоговых органов и
налогоплательщика, особенности осуществления и оформления результатов
камеральных и выездных проверок.
7.
Особенности расчета сроков на
предоставление документов, выставление требования и взыскание налогов и сроков
привлечения налогоплательщика к ответственности.
8.
Рекомендации по защите прав
налогоплательщика при проведении налоговых проверок. Порядок и перспективы
обжалования действий налоговых органов в судебном и внесудебном порядке.
Типичные ошибки, допускаемые налогоплательщиками при проведении налоговых
проверок.
9.
Особенности привлечения налогоплательщика к
ответственности за налоговое правонарушение, начисления и оспаривания штрафов и
пени.
10.
Разъяснения финансовых и налоговых органов: их значение
и процедура запроса. Правовое значение и перспективы судебного оспаривания
«квази-нормативных» писем Минфина и ФНС в свете
последней судебной практики
11.
Актуальные практические вопросы использования
«прецедентной» судебной практики ВАС РФ при рассмотрении налоговых споров:
механизмы эффективного использования «прецедентов» в судебном процессе, обратная
сила «прецедентов» и др.
12.
Процессуальные особенности рассмотрения
налоговых споров в арбитражных судах. Применение АПК при производстве дел о
взыскании налогов и обжаловании действий и актов налоговых органов.
13.
Практика защиты прав налогоплательщика
при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Особенности подготовки
судебных документов по налоговым спорам.
Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
14.
Налог
на прибыль: анализ спорных вопросов применения главы 25 НК РФ и
судебно-арбитражной практики (споры по вопросам формирования себестоимости и
другие вопросы).
15.
НДС:
анализ спорных вопросов и судебно-арбитражной практики (возмещение экспортного
НДС, последствия неуплаты НДС контрагентами и другие вопросы).
16.
Анализ
последней судебно-арбитражной практики рассмотрения налоговых
споров.
Стоимость участия в семинаре
- 18 900 рублей 00 коп. (НДС не
облагается).
Условия участия в семинарах и
конференциях
Место проведения.
Информационно-консультационные семинары и конференции проводятся в
конференц-залах гостиницы Российской академии наук «Академическая» по адресу: г.
Москва, Донская ул., д.1 (Проезд до ст. м. Октябрьская-кольцевая, далее – 5
минут пешком).
Стоимость. Стоимость
участия в информационно-консультационных семинарах включает обеды в ресторане,
кофе-брейки, обеспечение нормативно-методическими материалами.
Условия оплаты. Оплата участия
производится на основании выставляемых счетов. НДС не облагается на основании
Главы 26.2 Налогового кодекса РФ. При оплате участия двух и более слушателей на
одном семинаре или одного - на двух и более семинарах предоставляется 5% скидка.
Регистрация и открытие. При
регистрации необходимо иметь копию платежного поручения об оплате. О
точном времени регистрации прибывших слушателей и открытия семинара следует
уточнять за неделю до начала семинара.
Размещение. Организаторы
оказывают содействие в размещении иногородних участников семинаров. Для
бронирования номера необходимо подать заявку на бронирование не позднее, чем за
14 дней до начала семинара. Оплата проживания в стоимость семинаров не
включается и производится непосредственно в гостинице при
заезде.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРАХ НЕОБХОДИМО
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Тел. (495) 771-59-27, 626-30-74
Http://www.m-logos.ru
Е-mail:
info@m-logos.ru