ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ «М-ЛОГОС» и ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИНСО) приглашают юристов принять участие в практическом семинаре
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ: анализ новелл законодательства, актуальных правовых вопросов и судебной практики (Санкт-Петербург)
Санкт-Петербург, 20 - 21 октября 2008г. Семинар проводят и на Ваши вопросы отвечают:
Щекин Д.М. – к.ю.н., партнер юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», доцент кафедры финансового права МГУ им. М.В. Ломоносова; Зарипов В.М. – руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», заместитель главного редактора журнала «Налоговед».
Программа семинара:
Налоговые последствия гражданско-правовых сделок. Налоговые последствия признания сделок недействительными. Налоговые последствия совершения сделок, противных основам правопорядка и нравственности (последние изменения судебной практики). Налоговый контроль за контрактными ценами. Актуальные правовые вопросы налогового планирования. Новые ограничения в использовании методов законной оптимизации налогообложения. Пределы налоговой оптимизации. Последствия заключения сделок, совершенных в обход налогового законодательства. Возможность применения ст.169 ГК РФ об изъятии всего полученного в доход государства . Пределы и основания использования категорий добросовестности и необоснованной налоговой выгоды. Последствия неуплаты налогов контрагентами налогоплательщика. Выбор и проверка поставщиков. Выявление налоговых рисков и их классификация. Управление налоговыми рисками (метод дополнительного документального подтверждения, метод налоговой «подушки безопасности», метод судебного прецедента и др.). Изменения в судебной практике как фактор налоговых рисков. Новое в налоговом администрировании. Налоговые проверки: условия назначения, права и обязанности налоговых органов и налогоплательщика, особенности осуществления и оформления результатов камеральных и выездных проверок. Особенности расчета сроков на предоставление документов, выставление требования и взыскание налогов и сроков привлечения налогоплательщика к ответственности. Рекомендации по защите прав налогоплательщика при проведении налоговых проверок. Порядок и перспективы обжалования действий налоговых органов в судебном и внесудебном порядке. Типичные ошибки, допускаемые налогоплательщиками при проведении налоговых проверок. Особенности привлечения налогоплательщика к ответственности за налоговое правонарушение, начисления и оспаривания штрафов и пени. Разъяснения финансовых и налоговых органов: их значение и процедура запроса. Правовое значение и перспективы судебного оспаривания «квази-нормативных» писем Минфина и ФНС в свете последней судебной практики Актуальные практические вопросы использования «прецедентной» судебной практики ВАС РФ при рассмотрении налоговых споров: механизмы эффективного использования «прецедентов» в судебном процессе, обратная сила «прецедентов» и др. Особенности рассмотрения налоговых споров в арбитражных судах. Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Особенности подготовки судебных документов по налоговым спорам. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров. Налог на прибыль: анализ спорных вопросов применения главы 25 НК РФ и судебно-арбитражной практики (споры по вопросам формирования себестоимости и другие вопросы). НДС: анализ спорных вопросов и судебно-арбитражной практики (возмещение экспортного НДС, последствия неуплаты НДС контрагентами и другие вопросы). Анализ последней судебно-арбитражной практики рассмотрения налоговых споров.
Стоимость участия в семинаре - 13 900 рублей 00 коп.
Место проведения: Информационно-консультационный семинар проводится в комфортабельном конференц-зале гостиницы «АЗИМУТ» по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д.43/1 (ст.м. «Балтийская», далее – 10 мин. пешком) Условия оплаты: Стоимость участия в информационно-консультационном семинаре включает обеды в ресторане, кофе-брейки, обеспечение нормативно-методическими материалами. Оплата участия производится на основании выставляемых счетов. НДС не облагается на основании Главы 26.2 Налогового кодекса РФ. При оплате участия двух и более слушателей на одном семинаре или одного - на двух и более семинарах предоставляется 5% скидка. Регистрация участников семинаров: Регистрация прибывших на семинар слушателей осуществляется в первый день семинара с 9.00 до 10.00. При регистрации необходимо иметь копию платежного поручения об оплате
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРАХ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ Тел. (495) 771-59-27, 626-30-74 Http://www.m-logos.ru Е-mail: info@m-logos.ru